老师,9月份泰达雅给滴滴公司开了一张咨询费发票,11月份对方发现发票错误,所以11月我就开了负数发票和正确的发票,11月钱还未收到,请问这笔分录怎么做?9月份开的那张发票,当时我做的分录是:借应收账款 贷主营业务收入,对吗?9月和11月开的都是增值税专用发票,对方未抵扣
问题已解决
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#实务#
84784975 | 提问时间:2021 12/08 11:00
同学你好
那就做应收
2.对的
负数发票红冲之后再根据蓝字发票继续做借应收贷主营业务收入的分录
2021 12/08 11:06
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