公司从事房地产企业,在异地开发项目,在异地预缴增值税了,给业主开具了含税发票,在注册地申报增值税时如何计算,注册地是按2%交增值税吗
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84784998 | 提问时间:2021 11/26 12:52
这个行为这样表述更准确:你是按照3%的预征率在不动产所在地预缴税款,向机构所在地进行纳税申报。每月增值税申报只在企业所在地申报、预交3%的税款需要在房产所在地,你不需要在项目所在地进行填报增值税纳税申报表做增值税纳税申报,只需要预缴税款。
2021 11/26 12:53
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