老师,有一种情况是9月份开具的发票,在9月份已经认证了,但是10月份业务员才拿来报销,那这个是做在哪个月份啊?如果账务做在9月,那十月份支付的时候怎么处理啊这个情况
问题已解决
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#实务#
84784979 | 提问时间:2021 11/24 18:25
你好; 你9月认证的时候 做:借 管理费用 ;进项税 ; 贷其他应付款- 业务员 ; 报销:借 其他应付款- 业务员贷银行存款
2021 11/24 18:26
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