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#实务#
发票是9月份开的。在10月份才入账,但是9 月份进行了抵扣,这种情况要怎么处理
84784957 | 提问时间:2022 04/28 17:19
邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,补做入账处理  借:库存商品或原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款等科目
2022 04/28 17:20
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