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#实务#
老师,你好,我想问下,我们8月份预付8、9、10月的房租,我放入预付账款。8、9月份已经分摊了房租,计入管理费用。我10月份才收到发票,那我收到的发票要怎么做账,不能放预付账款,或者是不是我之前的账处理错了 还是我要怎么处理
84784959 | 提问时间:2021 11/16 14:01
小云老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,注册会计师
你好,没有做错,这个没有跨年把发票放之前的凭证里就可以
2021 11/16 14:02
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