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#实务#
老师,你好,我想问下,我们8月份预付8、9、10月的房租,我放入预付账款。8、9月份已经分摊了房租,计入管理费用。我10月份才收到发票,那我收到的发票要怎么做账,不能放预付账款,或者是不是我之前的账处理错了
84784982 | 提问时间:2021 11/16 15:56
meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好; 收到发票 了   你这个把发票原件附你 8月里面去 。   9月和10月用发票复印件即可。 不单独处理分录了   10月计提费用即可 
2021 11/16 15:57
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