我们是小规模纳税人,做账时开票收入的税额都是计入应交税费-应交增值税-销项税额,季末结转就是,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税,次月交的时候就是:借:应交税费-未交增值税,贷:银行存款,现在发现这个应交税费-应交增值税-未交增值税借方还要余额,我要做什么分录把它作平呢?(我知道小规模可以不用结转,直接,借:应交税费-应交增值税,贷银行存款,但是之前一直是那么做的,因为做账软件必须选三级科目,所以问下这种情况该怎么把三级的余额转出?)

问题已解决
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#实务#

84785029 | 提问时间:2021 11/08 15:28
你好,不用那么麻烦的,借应交税费应交增值税销项贷银行就可以的。
2021 11/08 15:29
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