老师,下午好!未入账也未抵扣的进项发票在本月红冲了,请问申报增值税时是否需要填入申报表?请问原错误的蓝字发票(红冲前的)以及本月收到的红字发票是否还需要入账呢?

问题已解决
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#实务#

84784986 | 提问时间:2021 11/05 13:58
您好,你是购买方,对方开给您的发票您未抵扣也未入账,对方红冲了,你把收到的票还给别人就可以了。申报时不用提现
2021 11/05 14:02
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