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#税务#
老师,你好!8月新公司,8月实收资本23万,发生一笔预付(从实收资本里支付的)3万,8月的资产负债表登记的货币资金是23万,预付栏填写的金额是3万,流动资产合计栏是(货币资金-预付账款)20万,长期待摊费用栏登记的是3万, 非流动资产合计栏填写的是3万,资产合计栏填写的是流动资产合计20万+非流动资产合计3万=23万。请问这里的公式 有错吗?然后利润表都是0。现在做9月份的账,发生的往来有:预付账款19064+12704+70000,然后预付转长期待摊是70000,转摊销到管理费用-开办费用是2383+1588=3971,预付转销售费2777.8,其他应收3.2万,资产负债表怎么填呢?
84784959 | 提问时间:2021 10/25 16:37
娟娟老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好 8月收到实收资本 借:银行存款 23 贷:实收资本23 预付了3万, 借:预付账款3 贷:银行存款3
2021 10/25 17:07
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