老师我请教个问题,我们那个销项税和进项税是分开核算的,要是销项税的话,到月末结转的话,他是结转销项税的,如果要是不是,就是借方销项税的借方和贷方都有数的话,用贷方减去借方,然后月末的话结转这个余额,然后到未交增值税里边儿。如果说是这个销项税,只有贷方有数,但是借方没有数,那结转的时候就结转,就结转贷方发生额到位,交那个未交增值税的这个科目。
![](/wenda/images/newWd/search.png)
问题已解决
所属话题:
#实务#
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/2.jpg)
84784972 | 提问时间:2021 10/14 18:33
你好,你应该是进项大于销项时不需要处理,小于的时候结转到未交增值税这个科目即可
2021 10/14 18:34
相关问答
查看更多最新问答
查看更多为什么零申报还欠税啊老师 昨天
财务工作描述中包括哪些方面的内容? 29天前