老师:我同事今年5月 6月 8月在电子税务局代开的专票,然后在9月份的时候才发现代开的专票错了,需要重新开,去我们税务大厅以后,工作人员把8月能作废的作废了,不能作废的在这个月申请退款已经退到公户了,然后5月 6月代开的专票工作人员在他们那里红冲了,现在的问题是:申报3季度的增值税,申报表里面把5月 6月红冲的那些金额带出来了,应该怎么申报啊?

问题已解决
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#实务#

84784964 | 提问时间:2021 10/12 15:11
你好,等于抵减了你们本期税额是吗
2021 10/12 15:13
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