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#实务#
老师,您好! 我们公司的业务都是月结方式的,都是月底做对账单发给客户,客户一般都要下月初至月中才能回签,回签后我们根据对账单金额一次开具发票,当月没开发票,一般对账单不会有什么变动,我也是当月做了收入确认了,但是因为先确认收入,后来跨月开票,账有点乱,请问老师这种情况怎么做账比较好,谢谢!
84784978 | 提问时间:2021 09/23 20:49
文老师
金牌答疑老师
职称:中级职称
同学您好,应该来说您这样做是正确的,只是一直要冲减未开票收入,再确认未开票收入可能有点麻烦
2021 09/23 20:58
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