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#实务#
老师,请问我们当月确认收入次月给客户开具发票,这种情况如何账务处理?
84784988 | 提问时间:2022 05/25 18:34
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借应收账款 贷主营业务收入 应交税费, 次月开了发票红冲上月的无票收入 借应收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费负数 然后再做发票的借应收账款 贷主营业务收入 应交税费。
2022 05/25 18:36
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