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#实务#
老师,我想问下,企业是制造业,今年补交了一笔去年的增值税,(原因是去年一笔进项税不符合抵扣条件,原材料已经实际领完了)这个账务借以前年度损益调整贷应交税费——应交增值税(进项税额转出), 结转以前年度损益调整,借利润分配——未分配利润贷以前年度损益调整 结转进项税额转出,借应交税费——应交增值税(进项税额转出)贷应交税费——应交增值税(转出未交增值税),借应交税费——应交增值税(转出未交增值税)贷应交税费——未交增值税,这样也可以吗?
84784979 | 提问时间:2021 09/18 09:10
朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 这样可以的
2021 09/18 09:11
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