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#实务#
老师,22年,加计抵扣做账,借 应交税费应交增值税(进项税额)贷 营业外收入 之后 借 应交税费应交增值税(转出未交增值税) 贷 应交税费应交增值税(进项税额) 现在转出未交增值税,有余额,我能不能这样做,借 以前年度损益调整 贷 应交税费应交增值税(转出未交增值税)
84784977 | 提问时间:03/06 09:39
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
可以的,可以这么做的。
03/06 09:40
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