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#实务#
老师,我是一般纳税人企业,我前期有没有抵扣的增值税额,我7月份销项-进项 有余额,是我应该交的增值税税额,但是算上我前期应该抵扣的我不用交增值税,请问怎么做账呢, 我做的是结转增值税 借:应交税费-应交增值税- 销项税10 贷:应交税费-应交增值税-进项 8 应交税费-应交增值税-转出未交增值税2. 那么问题来了,我转出未交的增值税应该结转到哪里呢?
84785003 | 提问时间:2021 08/09 14:57
meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好      你的意思是    结转:借  应交税费-应交增值税-转出未交增值税2. 贷应交税费-未交增值税2 ; 次月缴纳 :借  应交税费-未交增值税2贷银行存款2  就平了 
2021 08/09 14:58
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