增值税小规模纳税人征收率由3%减为1%,这2%的差额需要计入“其他收益”吗?我们现行的做法是直接按1%做应交增值税,2%没有做账务处理。最新的财政部问答出来后,有点疑惑,这2%要不要计入其他收益?

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#税务#

84785020 | 提问时间:2021 06/28 22:12
同学您好,开票就是您按1%开具的,直接按1%计算申报和缴纳就可以,不需要单独体现2%的部分
2021 06/28 22:14
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