老师 我们是民办学校,增值税是免税的。但是我们开票的时候还是按正常税率来开票,我做账也是按正常税率做,到时候结转的时候减免增值税做一笔,但是我申报的时候怎么申报?如果直接填在免税栏,增值税申报表算出的税额是0跟我账上对不上。但如果我按正常税率报,虽然填了减免税明细表,但实际算出的税额虽然和账上对上了,但又要交税,怎么处理比较好?

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84784988 | 提问时间:2021 06/16 11:52
同学你好
按照正常税率填写
然后选择减免税政策
2021 06/16 11:56
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