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#实务#
我是网店,小规模纳税人,不存货,都是供应商直接发货给买家,买家订单确认收货后,货款到我们账上,同时采购款也分账给供应商,成本发票是供应商每月统一开一张,平时入库存是暂估吗?麻烦帮我看下这么做分录对吗? 【入库时】 借:库存商品 贷:应付账款(暂估) 【付货款时】 借:应付账款 贷:其他货币资金-支付宝 【买家收货确认收入时】 借:其他货币资金-支付宝 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税 【结转成本】 借:主营业务成本 贷库存商品 然后成本发票到了,应该怎么处理? 请老师帮忙指正,谢谢!
84784958 | 提问时间:2020 07/04 14:14
QQ老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好!收到发票原分录红字冲回暂估分录,在按发票金额做借库存商品贷应付账款,暂估和发票有差额的需要调整结转的成本
2020 07/04 14:17
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