小规模按照1%的税率开发票了,那么填写纳税申报表,可以填写在(四)免税销售额栏次吗?6月份已经按照1%开票了,现在红冲,再开回3%的票,还需要交增值税吗?(季度销售额没有超30万)

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#税务#

84784961 | 提问时间:2020 07/03 17:07
你好,如果开的全部是普票季度没有超过30万的话按不含税金额填写在附表的第11行未达起征点就可以。
2020 07/03 17:08
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