老师您好!我建筑企业,去年暂估机械租赁费190000元,分录:借:主营业务成本---机械租赁费----190000,贷:应付账款---***----暂估机械租赁费190000,今年4月份收到这项成本发票,金额相符。我该怎么做账啊?

问题已解决
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84784984 | 提问时间:2020 04/23 17:01
把暂估的红冲了,然后按照实际收到的发票做账
2020 04/23 17:04
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