我是房地产开发企业,一般纳税人简易征收,购买用于赠送客户的家电,必须收到专票?如果是,是不是应该做:
借:库存商品
应交增值税——应交增值税(进项税额)
贷:库存现金
赠送时:
借:销售费用
贷:库存商品
应交税费——应交增值税(销项税额)
是这样处理吗老师???

问题已解决
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#实务#

84784984 | 提问时间:2020 04/20 10:45
是的
你们收到专票可以抵扣的
2020 04/20 10:56
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