请问老师,我上月交了280元百旺年费,我按同事原来的分录做成了借:应交税费/应交增值税280;贷:银行存款280。这个月报税时全额扺扣了,请问我这月的会计分录应怎么做了。我百度到应该先做借:管理费用;贷:银行存款,扺扣时再借:应交税费;贷:管理费用。我没有做管理费用这步,现在我该怎么办了?
问题已解决
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#税务#
84785036 | 提问时间:2020 04/09 19:53
你好 你分录是不对的。 正常应该这样来做的:购入金税盘和报税盘时,
借:管理费用200 贷:银行存款/现金200抵减增值税税额,
借:应交税费——应交增值税(减免税款)200借:管理费用 -200服务费280元的账务处理:
支付技术维护费时,
借:管理费用 280
贷:银行存款/现金 280
抵减增值税税额,
借:应交税费——应交增值税(减免税款) 280
借:管理费用 -280
2020 04/09 19:55
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