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#税务#
老师,我们公司是建筑公司属于一般纳税人,在异地有一个工程,1月份预缴了增值税和附加税,是按销售额的3%预交的增值税,附加税按预交的增值税对应相关的税率来预缴的,由于我们有进项发票,增值税应纳税额比预缴的增值税额要少,我现在电子税务局填写1月份附加税表时,本期已缴税款我不知道是要填增值税应纳税额按税率计算出来的数,还是填预缴的附加税额,但是如果填附加税额,那就会比应纳税额大,就会变成负数,变成负数的话就提交不了。
84784994 | 提问时间:2020 02/25 16:15
庄老师
金牌答疑老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
你好,本期已缴税款我不知道是要填增值税应纳税额按税率计算出来的数,还是填预缴的附加税额,但是如果填附加税额,那就会比应纳税额大,就会变成负数,变成负数的话就提交不了,这样情况只能填写实际抵扣已缴不能超过应缴的数,
2020 02/25 16:23
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