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#税务师#
1月我公司 2%预交增值税是39720.80,且税款已交,但1986040(不含税)发票没有开,我怎么申报:我在A:表一“未开票栏”填上1986040(不含税)B:表四中填上预缴增值税39720.80,C:增值税纳税申报28栏 分次预缴税款填上: 39720.80对不对
84784987 | 提问时间:2020 02/21 08:27
文静老师
金牌答疑老师
职称:高级会计师,中级会计师,会计学讲师
主表第28栏 “①分次预缴税额”填写纳税人本期已缴纳的准予在本期增值税应纳税额中抵减的税额。你的理解正确
2020 02/21 08:56
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