我做的分录是
借:库存商品 暂估 9600
贷:应付账款-暂估 9600
成本结转
借:主营业务成本 9600
贷:库存商品 暂估 9600
发票跨年收到
借:借:库存商品 暂估 9600 红字
贷:应付账款-暂估 9600 红字
借:主营业务成本 9600红字
贷:库存商品 暂估 9600红字
实际成本
借:主营业务成本 8600
贷:库存商品 暂估 8600
误差了1000
我不知道这样做对不
如果是对的 误差怎么办呢

问题已解决
所属话题:
#税务#

84785007 | 提问时间:2020 01/11 12:41
分录的处理是没有问题的,你这个有误差是正常的,因为账户和实际发票肯定会有差额呀,你有误差就冲进了你当月的这个成本了。
2020 01/11 12:46
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