老师,我收到一张电费的专票,其中有一部分是代收代交的,我按我们所属的比例抵扣进项,我的账务处理是,没有抵扣的进项也计入了管理费用,借:管理费用(我们实际的+不属于我们的进项)借:应付账款(代收的部分)借:应交税费-应交增值税-进项 贷:银行存款,老师我是这样做的,因为我没有把发票上全部的进项计入科目,那么我就不用做进项税的转出,这样做可以吗?对方开了那么多金额,我又没有全部抵扣,对方会有什么影响吗?又或者我做账时先全部入进项,抵扣了再做进项转出呢?

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#实务#

84785013 | 提问时间:2019 11/03 07:52
应该做账时先全部入进项,不能抵扣部分再做进项税额转出
2019 11/03 07:54
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