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计算本期缴纳增值税且有视同销售的情况时,比如对外赠送100元货物。本期应纳税额=100*0.16-100*0.16=0是否正确? 即赠送时,是否可以扣除进项?
84784955 | 提问时间:2019 10/20 11:40
岳老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师、注册税务师
不是赠送时抵扣进项,是购买时取得专用发票即可抵扣。
2019 10/20 11:42
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