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#实务#
老师,请问。这个月我公司收到一张红字发票。之前发票已经认证了。这个月我做进项税额转出。在报增值税的时候,进项税额转出数值需要填写吗?填写负数金额?凭证是: 借:劳务成本 借:进项税额转出 贷:应付账款
84785024 | 提问时间:2019 10/09 11:19
maize老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
不填写负数 这个申报的时候附表2中红字发票税额,填写,做账做借劳务成本 负数 贷应付账款 负数,进项税额转出
2019 10/09 11:21
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