老师,请问。这个月我公司收到一张红字发票。之前发票已经认证了。这个月我做进项税额转出。在报增值税的时候,进项税额转出数值需要填写吗?填写负数金额?凭证是:
借:劳务成本
借:进项税额转出
贷:应付账款

问题已解决
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#实务#

84785024 | 提问时间:2019 10/09 11:19
不填写负数 这个申报的时候附表2中红字发票税额,填写,做账做借劳务成本 负数 贷应付账款 负数,进项税额转出
2019 10/09 11:21
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