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#实务#
之前预提管理费用100,凭证:借:管理费用--预提10,贷:其他应付款10,借:本年利润10,贷:管理费用-预提10。这个月借:管理费用100,贷:应付工资--100,想冲销预提10,怎么做凭证,发现账怎么也做不平?
84784968 | 提问时间:2019 09/05 10:56
月月老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好 借:管理费用—预提 -10 贷:其他应付款-10 借:本年利润 -10 贷:管理费用—预提 -10
2019 09/05 10:57
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