你好,去年我们公司有厂房出租的收入,这个会计分录如何做啊?
开票时:借:应收账款
贷:其他业务收入
应交税金-应交销项税额
结转增值税时:借:其他业务成本
贷:应交税金-未交增值税
这样就导致我的留抵税额不对了,怎么回事呢

问题已解决
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#税务#

84785039 | 提问时间:2019 06/30 10:49
你结转不对,增值税是价外税不能结转到其他业务成本中,增值税是按下面这个图结转

2019 06/30 10:50
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