老师,现在是这个情况:我4.5月份开具了两笔16%的发票。现在专管员找我了。要我把所有开具或者还有未开具16%的发票全部都填到3月份申报表里去。我现在三月份的申报表改完了,也把所有开具16%的发票税额还有滞纳金都缴纳到了3月份里(主要是4.5月份开具16%的发票的税和附加税我在当月都缴纳了)。现在就涉及到退税问题。4.5月份要改申报表,还要改记账凭证。我现在不知道怎么改记账凭证?

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84784966 | 提问时间:2019 06/13 12:36
四月份开的16%的发票,你在未开具发票填写负数,开具发票填写正数,然后做一个借应收负数贷主营业务收入负数应交税费负数
然后红冲多结转的增值税
五月份和四月份的处理是一样的
2019 06/13 12:40
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