老师,这个月有二个产品我发票还没收到,但是我先卖出去给客户开了发票了,那在结转当月成本的时候是不是要先暂估,借:库存商品 1
库存商品2
贷:应付账款-暂佑 3
按照这个暂估的数结转了成本了,那下月发票到了,我如何冲减?

问题已解决
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#实务#

84785006 | 提问时间:2019 06/10 23:04
可以暂估,借应付账款贷库存商品,借主营业务成本负数贷库存商品负数
然后根据发票借库存商品贷银存,借主营业务成本贷库存商品
2019 06/10 23:10
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