公司本月有一笔赠送产品给客户,做营业外支出,视同销售缴纳增值税,那在企业增值税申报表上面,要填在哪一项?能不能直接做进项税转出?如果做无票收入, 百望系统无法增加无票收入,并且申报表跟系统的收入不一致,如何处理最好

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#税务#

84785009 | 提问时间:2019 03/12 10:02
1、请问这个赠送的产品是自产的还是外购的?
2、这个与百望没有关系了,因为没有开具发票,是要填写申报表未开票收入栏次的。
2019 03/12 10:05
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