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#实务#
老师好!属于员工饭堂的电费入账的时候做了进项转出,然后期末的时候候进项转出这个科目的余额这样做分录:借:应交税金--应交增值税--进项转出 贷:应交税金-应交增值税-进项税。请问这样做是否正确?
幸运儿2525 | 提问时间:10/11 09:01
家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
借:管理费用-福利费 贷:应交税金--应交增值税--进项转出
10/11 09:02
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