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#税务#
老师请问 1月份的时候分录做错了,现在想改成研究费用-技术服务费,税金大概在3月的时候抵扣掉了,那现在我冲销后,重新录入,是应该应交税费-待认证抵扣 还是应交税费 - 应交增值税 - 进项税额
m117257088 | 提问时间:09/01 16:48
家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
直接 借:研究费用-技术服务费,借:主营业务成本  负数
09/01 16:50
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