问题详情
问题已解决
所属话题:
#税务#
2024年抵扣了不能抵扣的发票,2025年税局发现异常要求做进项税额转出,跨年了,会计分录这样写对吗? 借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税-未交增值税
78570265 | 提问时间:08/20 16:56
家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
是的,就是那样做就行
08/20 16:57
下载APP,拍照搜题秒出结果

您有一张限时会员卡待领取

00:10:00

免费领取