请教一下,如果存在减免税款1300(当月计提减免税额:借应交税费-应交增值税-减免税款,贷:营业外收入),当月又没有缴纳增值税,应该怎么去做分录(增值税没有缴纳是不是不用做分录?那申报完报表后,减免税款的分录怎么做)?

问题已解决
所属话题:
#税务#

m8087_79066 | 提问时间:04/17 10:10
你好,不用做这个3%减按1%的减免税款,这是个普惠性的政策,大家都享受。如果是不超过30万,减免的税款,可以借应交税费-应交增值税-销项,贷:营业外收入。
04/17 10:13
相关问答
查看更多最新问答
查看更多