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#税务#
24年11月份收到费用发票20000,对公付30000,少开10000,12月份发现让对方作废重开,对方说下回开发票给我多开10000,就正好。结果25年1月末开票,对方直接作废重开的发票。,我已经报完税了,我应该怎么做账
匿名 | 提问时间:02/10 12:38
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,11月份的时候怎么做的?借预付账款,贷,银行存款,借管理费用,贷预付账款2万吗?
02/10 12:40
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