老师,我问下收到收到技术服务费发票,开出去的也是技术服务费,收到的这个技术服务费发票,借:管理费用-技术服务费,是这样么?结转成本的时候,怎么弄啊,主营业务成本这个分录怎么处理呀?收到的这笔技术服务费是主营业务成本,是不是,借 无形资产,更好一点。借管理费用的话,不太合适。
问题已解决
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#税务#
84785028 | 提问时间:01/08 11:01
收到技术服务费发票,若与主营业务关联不大,可借:管理费用 - 技术服务费;若用于获取符合无形资产条件的技术,借:无形资产。若计入管理费用,期末借:本年利润,贷:管理费用;若计入无形资产,摊销时若用于主营业务,借:主营业务成本,贷:累计摊销。
01/08 11:02
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