暂估在建工程并且转固了,现在收到建筑服务发票该如何账务处理。例如:之前已做分录:借:在建工程—暂估100 贷:应付账款—暂估 100 借:固定资产 100 贷:在建工程—暂估100。现在收到建筑服务专用发票109 该如何账务处理
问题已解决
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云卷云舒 | 提问时间:10/31 21:59
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下:
这里需要把原来暂估的账务处理冲回,再重新做在建工程转固定资产的分录
冲回原来的账务处理
借:应付账款——暂估100
贷:在建工程——暂估100
借:在建工程——暂估100
贷:固定资产100
重新做
借:在建工程100
应交税费——应交增值税(进项税额)9
贷:应付账款109
借:固定资产100
贷:在建工程100
祝您学习愉快!10/31 21:59
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