请问老师,以下问题怎么解答?
根据上述资料,回答下列问题:
(1)“资料1”中,违反货币资金业务循环中的内部控制要求的有哪些?
(2)“资料2”中的做法是错误的是哪一项?
(3)“资料2”中的错误做法违背了下列哪一项职业道德原则?
“资料3”中,届于对银行存款实施实质性程
序的有哪些?
“资料4”中,审计人员做法正确的有哪些?
问题已解决
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#CPA#
111 | 提问时间:06/05 21:20
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下:
(1)出纳人员将银行存款日记账与银行对账单进行核对,并编制银行存款调节表不恰当。违反了职责分离。应由出纳以外的人员对账并编制银行存款余额调节表。
(2)审计人员代为盘点库存现金错误。审计人员应该监盘库存现金,而非盘点。
(3)违反了独立性原则,会因自我评价对独立性产生不利影响。
(4)①②③④均属于银行存款的实质性程序。
(5)①②做法正确。③④,对于本期已注销的账户和余额为零的账户,在不满足不函证的条件时,均应当实施函证。
祝您学习愉快!
06/06 11:02
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