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老师,长期应付款和应付账款怎么对冲,本来都已结清了,但由于前任做法遗留,两个科目都有贷方余额,实际上早已结清。麻烦老师帮我看看 是我们的实际的业务,如下面图片所示,我们有融资租赁设备。 正常应该是这样:后期走:借:长期应付款 贷:银行存款。但前任是走的借:长期应付 贷:应付 借:应付 贷:银存。固定资产一次性转入了,现在长期应付和应付都有贷方余额,固定资产和银行存款都不能改动
m11717666 | 提问时间:11/20 17:44
欧阳老师
金牌答疑老师
职称: 实务专家,注册会计师,高级会计师
已解答10105个问题

亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下:

老师根据您上述表述,现在长期应付款和应付账款应该是都没有余额了:

您一开始做的账为:

借:固定资产(或使用权资产)

  未确认融资费用

  贷:长期应付款

    银行存款

后期如果是:

借:长期应付款

  贷:应付账款

借:应付账款

  贷:银行存款

此时长期应付款为一借一贷,而应付账款也是一借一贷,应当都是没有余额了的。

您再看一下,如果疑问咱们再继续沟通~

祝您学习愉快!

11/20 19:15
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