老师,长期应付款和应付账款怎么对冲,本来都已结清了,但由于前任做法遗留,两个科目都有贷方余额,实际上早已结清。麻烦老师帮我看看
是我们的实际的业务,如下面图片所示,我们有融资租赁设备。
正常应该是这样:后期走:借:长期应付款 贷:银行存款。但前任是走的借:长期应付 贷:应付 借:应付 贷:银存。固定资产一次性转入了,现在长期应付和应付都有贷方余额,固定资产和银行存款都不能改动
问题已解决
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m11717666 | 提问时间:11/20 17:44
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下:
老师根据您上述表述,现在长期应付款和应付账款应该是都没有余额了:
您一开始做的账为:
借:固定资产(或使用权资产)
未确认融资费用
贷:长期应付款
银行存款
后期如果是:
借:长期应付款
贷:应付账款
借:应付账款
贷:银行存款
此时长期应付款为一借一贷,而应付账款也是一借一贷,应当都是没有余额了的。
您再看一下,如果疑问咱们再继续沟通~
祝您学习愉快!
11/20 19:15
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