想请问老师这道题目的解析
问题已解决
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努力努力在努力 | 提问时间:11/01 09:01
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下:
(1)高于10000元的账户:单笔金额具有重要性
贷方有余额的账户:可能存在异常舞弊情况
收账公司的账户:坏账的可能性较大
(2)1-1000元的账户,因为余额较小,影响也会较小。
(3)1)运用审计抽样等合理方法抽取函证样本,保证样本的代表性。
2)将被询证者的名称、地址与被审计单位有关记录核对。
3)将询证函中列示的账户余额或其他信息与被审计单位有关资料核对。
4)在询证函中指明直接向接受审计业务委托的会计师事务所回函。
5)询证函经被审计单位盖章后,由注册会计师直接发出。
6)对于管理层提出要求不实施函证时,应当在分析管理层要求不实施函证的原因基础上,客观评价管理层要求是否合理,如果合理,考虑替代审计程序能否提供与这些账户余额或其他信息相关的充分、适当的审计证据;如果不合理,考虑如何实施函证。
7)将发出询函证的情况形成审计工作记录。
8)将收到的回函形成审计工作记录,并汇总统计函证结果。
(4)检查与销售相关的发票、合同、发运凭证等。
祝您学习愉快!
11/01 09:20
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