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老师,这个分录应该怎么写?
m53612668 | 提问时间:05/29 08:51
金老师
金牌答疑老师
职称: 注册会计师,会计师
已解答1145个问题
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下:参照如下支付研发人员工资的会计分录计提工资:借:管理费用/销售费用等贷:应付职工薪酬投入工艺改进研发费用投入改进研发费用1、如果是资本化支出,则:(1)发生支出时,会计分录为:借:研发支出—资本化支出贷:原材料/银行存款/应付职工薪酬(2)达到预定用途时结转,会计分录为:借:无形资产贷:研发支出—资本化支出2、如果是费用化支出,则:借:研发支出一费用化支出贷:原材料/银行存款/应付职工薪酬每期期末结转时,会计分录为:借:管理费用贷:研发支出一费用化支出支付货款的会计分录1、企业支付货款时:借:应付账款贷:银行存款2、收到客户的发票时:借:原材料/库存商品贷:应付账款祝您学习愉快!
05/29 18:02
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