请问老师,按照不开票收入申报增值税是一个总额,但这个总额包括了很多个客户打给我公司的金额,之后客户要求开票了,我开票给某个客户时可以红冲之前不开票收入的相应部分吗?
问题已解决
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#税务#
84784962 | 提问时间:2024 12/27 19:29
您好,是的,开票当月申报未开票收入负和蓝字发票正,本笔交易不会产生增值税,注意,年度未开票收入要大于等于0才能申报成功哦,就是最好不要跨年
2024 12/27 19:31
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