老师,我们11月份入账了一张成本票,12月发现发票里项目名称开错了,对方红冲了又重新开了一张发票,11月份那张成本票未抵扣进项,那我红冲发票需要入账吗?还是直接把11月那张凭证删除,12月把正确的发票做进去?
问题已解决
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#税务#
84785042 | 提问时间:2024 12/12 16:41
你先根据红冲的发票把11月份的会计分录红冲了,然后再根据12月份开的发票做账就可以
2024 12/12 16:42
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