请问老师,下面的操作是否正确?
10月报销费用,已审批未支付:会计分录:借:管理费用-差旅费 2000,贷:其他应付款-张三 2000 凭证后付费用报销单明细及发票
11月支付时,借:其他应付款-张三 2000,贷:银行存款 2000 凭证后付银行回单,
问题已解决
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#实务#
84785000 | 提问时间:2024 12/03 11:05
您好,这样做是合适的,没问题
2024 12/03 11:06
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