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#实务#
老师,您好!11月份我还有一笔账要12月份才到账,也就是我们驾校11月份报到的人数,每人1280要周后返回到我们驾校的账上面,我11月份做账的时候,这笔账应该怎么做?
84785011 | 提问时间:2024 12/02 14:07
朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
11 月份,根据权责发生制,应确认收入: 借:应收账款(按每人收费金额 × 报到人数) 贷:主营业务收入(1280× 报到人数) 例如,如果 11 月份有 50 人报到,那么应收账款金额为元。 分录为: 借:应收账款 64000 贷:主营业务收入 64000 12 月份,当款项实际到账时: 借:银行存款(或现金等) 贷:应收账款(收到的金额与之前确认的应收账款金额一致) 继续以上例,12 月份收到 64000 元时: 借:银行存款 64000 贷:应收账款 64000
2024 12/02 14:08
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