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#税务#
老师,10月份已结账,9月份有几张银行回单未下账,这总情况咋办啊
84784981 | 提问时间:2024 11/29 10:08
朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
一、反结账处理(若允许) 若财务软件和公司制度允许反结账,对 9 月份进行反结账操作。 将未入账的银行回单录入 9 月份账目,然后重新结账并生成财务报表。 二、不反结账的处理 影响重大时 作为前期差错更正处理。例如,9 月份未入账的收款,在发现当月编制调整分录,如借:银行存款,贷:以前年度损益调整(或相关科目),同时调整相关报表期初数。 影响较小时 可作为发现当月(如 10 月份之后)的业务处理。比如 9 月份未入账的小额银行手续费,在发现当月做借:财务费用,贷:银行存款。
2024 11/29 10:11
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